Dados do Empenho:

Número:02010284

Valor Total do Empenho:R$ 1.360.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 465.476,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 894.523,57

Dados da Liquidação:

Número:02010284.003

Valor Total da Liquidação:R$ 166.442,21

Valor Total Liquidado:R$ 119.920,41

Pagamento 28031094

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 166.442,21

Valor Líquido Pago: R$ 119.920,41


Histórico: