Dados do Empenho:

Número:03020093

Valor Total do Empenho:R$ 65.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020093.001

Valor Total da Liquidação:R$ 45.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.982,00

Pagamento 03040013

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 45.900,00

Valor do ISS: R$ 918,00

Valor Líquido Pago: R$ 44.982,00


Histórico:

Março/25