Dados do Empenho:

Número:02010393

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.735,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.264,60

Dados da Liquidação:

Número:02010393.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.694,16

Valor Total Liquidado:R$ 6.303,27

Pagamento 02040311

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.694,16

Valor Líquido Pago: R$ 6.303,27


Histórico: