Dados do Empenho:

Número:02010874

Valor Total do Empenho:R$ 41.646,15

Valor Total Liquidado:R$ 41.633,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12,65

Dados da Liquidação:

Número:02010874.010

Valor Total da Liquidação:R$ 2.406,54

Valor Total Liquidado:R$ 2.170,70

Pagamento 03040036

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.406,54

Valor do ISS: R$ 120,33

Valor do IRRF: R$ 115,51

Valor Líquido Pago: R$ 2.170,70


Histórico:

FEVEREIRO/25