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- Pagamento Nº 03040062
Número:02010194
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.853,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.146,71
Número:02010194.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.853,29
Valor Total Liquidado:R$ 1.853,29
Pagamento 03040062
Pago em: 03/04/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
Valor Total: R$ 1.853,29
Valor Líquido Pago: R$ 1.853,29
Histórico:
Despesa com tarifa bancária de prorrogação de vigência do Convênio da Construção da Praça PEC, que corresponde ao PT Nº 0363291-85.