Dados do Empenho:

Número:02010194

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.853,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.146,71

Dados da Liquidação:

Número:02010194.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.853,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.853,29

Pagamento 03040062

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)

Valor Total: R$ 1.853,29

Valor Líquido Pago: R$ 1.853,29


Histórico:

Despesa com tarifa bancária de prorrogação de vigência do Convênio da Construção da Praça PEC, que corresponde ao PT Nº 0363291-85.