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- Pagamento Nº 28031130
Número:02010275
Valor Total do Empenho:R$ 2.142.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.915.173,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 227.326,33
Número:02010275.006
Valor Total da Liquidação:R$ 179.126,63
Valor Total Liquidado:R$ 114.004,71
Pagamento 28031130
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 179.126,63
Valor Líquido Pago: R$ 114.004,71
Histórico: