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- Pagamento Nº 03040119
Número:02010859
Valor Total do Empenho:R$ 268.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 207.200,00
Número:02010859.001
Valor Total da Liquidação:R$ 32.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.585,60
Pagamento 03040119
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA (00.087.877/0001-61)
Valor Total: R$ 32.800,00
Valor do ISS: R$ 1.640,00
Valor do IRRF: R$ 1.574,40
Valor Líquido Pago: R$ 29.585,60
Histórico:
SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025