Dados do Empenho:

Número:06010016

Valor Total do Empenho:R$ 86.650,46

Valor Total Liquidado:R$ 68.612,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.038,19

Dados da Liquidação:

Número:06010016.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.871,90

Valor Total Liquidado:R$ 12.871,90

Pagamento 03040123

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 12.871,90

Valor Líquido Pago: R$ 12.871,90


Histórico:

Competência: Fevereiro/2025