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- Pagamento Nº 03040123
Número:06010016
Valor Total do Empenho:R$ 86.650,46
Valor Total Liquidado:R$ 68.612,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.038,19
Número:06010016.003
Valor Total da Liquidação:R$ 12.871,90
Valor Total Liquidado:R$ 12.871,90
Pagamento 03040123
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 12.871,90
Valor Líquido Pago: R$ 12.871,90
Histórico:
Competência: Fevereiro/2025