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- Pagamento Nº 03040127
Número:02010974
Valor Total do Empenho:R$ 139.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 104.400,00
Número:02010974.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.600,00
Pagamento 03040127
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSÉ NOGUEIRA MOTA (01.925.776/0001-85)
Valor Total: R$ 11.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 11.600,00
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VIII (MAR/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.48