Dados do Empenho:

Número:03030024

Valor Total do Empenho:R$ 4.347,08

Valor Total Liquidado:R$ 4.347,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03030024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.347,08

Valor Total Liquidado:R$ 3.151,64

Pagamento 02040316

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.347,08

Valor Líquido Pago: R$ 3.151,64


Histórico:

Ref. Março/2025