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- Pagamento Nº 03040187
Número:03020331
Valor Total do Empenho:R$ 119.867,56
Valor Total Liquidado:R$ 28.596,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.270,67
Número:03020331.001
Valor Total da Liquidação:R$ 23.480,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.480,00
Pagamento 03040187
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EDSON QUEIROZ (05.665.155/0001-60)
Valor Total: R$ 23.480,00
Valor Líquido Pago: R$ 23.480,00
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VI e VIII ( Fev e Mar/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.23.