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- Pagamento Nº 31030123
Número:02010045
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.322,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 677,79
Pagamento 31030123
Pago em: 31/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 544,65
Valor Líquido Pago: R$ 544,65
Histórico: