- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04040047
Número:02011117
Valor Total do Empenho:R$ 180.617,65
Valor Total Liquidado:R$ 91.102,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.514,66
Número:02011117.009
Valor Total da Liquidação:R$ 26.698,56
Valor Total Liquidado:R$ 26.378,18
Pagamento 04040047
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)
Valor Total: R$ 26.698,56
Valor do IRRF: R$ 320,38
Valor Líquido Pago: R$ 26.378,18
Histórico:
01/2025