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- Pagamento Nº 28031152
Número:02010166
Valor Total do Empenho:R$ 1.150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 493.311,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 656.688,30
Número:02010166.009
Valor Total da Liquidação:R$ 159.020,28
Valor Total Liquidado:R$ 159.020,28
Pagamento 28031152
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 159.020,28
Valor Líquido Pago: R$ 159.020,28
Histórico: