Dados do Empenho:

Número:02010596

Valor Total do Empenho:R$ 19.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010596.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.141,60

Pagamento 04040054

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (21.959.988/0001-90)

Valor Total: R$ 3.300,00

Valor do IRRF: R$ 158,40

Valor Líquido Pago: R$ 3.141,60


Histórico:

NF 8391 - FEVEREIRO - FORTAL MEDIC