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- Pagamento Nº 04040054
Número:02010596
Valor Total do Empenho:R$ 19.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010596.004
Valor Total da Liquidação:R$ 3.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.141,60
Pagamento 04040054
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (21.959.988/0001-90)
Valor Total: R$ 3.300,00
Valor do IRRF: R$ 158,40
Valor Líquido Pago: R$ 3.141,60
Histórico:
NF 8391 - FEVEREIRO - FORTAL MEDIC