Dados do Empenho:

Número:05030026

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.000,00

Dados da Liquidação:

Número:05030026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00

Pagamento 04040062

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: RL SERVICOS MEDICOS LTDA (37.207.587/0001-14)

Valor Total: R$ 6.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.000,00


Histórico:

NF 287 - FEVEREIRO - RL SERVIÇOS MEDICOS