Dados do Empenho:

Número:05030029

Valor Total do Empenho:R$ 16.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.850,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.650,00

Dados da Liquidação:

Número:05030029.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.600,00

Pagamento 04040063

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)

Valor Total: R$ 6.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.600,00


Histórico:

NF54 - FEVEREIRO/25 - LARA JUSTI