Dados do Empenho:

Número:02010632

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.118,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.881,38

Dados da Liquidação:

Número:02010632.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.518,37

Valor Total Liquidado:R$ 2.397,49

Pagamento 04040072

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.518,37

Valor Líquido Pago: R$ 2.397,49


Histórico:

FATURA Nº 61244058, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 [LÍQUIDO R$ 2.397,49 + IR R$ 120,88].