Dados do Empenho:

Número:07010002

Valor Total do Empenho:R$ 1.718.061,80

Valor Total Liquidado:R$ 954.740,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 763.321,40

Dados da Liquidação:

Número:07010002.007

Valor Total da Liquidação:R$ 69.391,10

Valor Total Liquidado:R$ 65.921,54

Pagamento 04040087

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)

Valor Total: R$ 69.391,10

Valor do ISS: R$ 3.469,56

Valor Líquido Pago: R$ 65.921,54


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ESTRUTURA ULTILIZADA NO EVENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO E PRÉ CARNAVAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL 1408.