- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04040098
Número:02010905
Valor Total do Empenho:R$ 5.991,24
Valor Total Liquidado:R$ 5.989,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,49
Número:02010905.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.177,98
Valor Total Liquidado:R$ 2.151,84
Pagamento 04040098
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.177,98
Valor do IRRF: R$ 26,14
Valor Líquido Pago: R$ 2.151,84
Histórico:
JANEIRO/25