Dados do Empenho:

Número:02010892

Valor Total do Empenho:R$ 529.338,34

Valor Total Liquidado:R$ 100.856,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 428.481,85

Dados da Liquidação:

Número:02010892.004

Valor Total da Liquidação:R$ 12.347,29

Valor Total Liquidado:R$ 12.199,12

Pagamento 04040135

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 12.347,29

Valor do IRRF: R$ 148,17

Valor Líquido Pago: R$ 12.199,12


Histórico:

FEVEREIRO/25