- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04040145
Número:02010769
Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.147,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.852,44
Número:02010769.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.149,77
Valor Total Liquidado:R$ 1.149,77
Pagamento 04040145
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.149,77
Valor Líquido Pago: R$ 1.149,77
Histórico:
01/2025