Dados do Empenho:

Número:03020062

Valor Total do Empenho:R$ 30.625,60

Valor Total Liquidado:R$ 30.625,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020062.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.982,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.982,00

Pagamento 04040043

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: INOVE VARIEDADES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI (23.883.170/0001-67)

Valor Total: R$ 14.982,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.982,00


Histórico:

01/2025 PARTE NF 55