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- Pagamento Nº 04040043
Número:03020062
Valor Total do Empenho:R$ 30.625,60
Valor Total Liquidado:R$ 30.625,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020062.002
Valor Total da Liquidação:R$ 14.982,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.982,00
Pagamento 04040043
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: INOVE VARIEDADES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI (23.883.170/0001-67)
Valor Total: R$ 14.982,00
Valor Líquido Pago: R$ 14.982,00
Histórico:
01/2025 PARTE NF 55