Dados do Empenho:

Número:02010962

Valor Total do Empenho:R$ 1.089.876,96

Valor Total Liquidado:R$ 878.945,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 210.931,09

Dados da Liquidação:

Número:02010962.003

Valor Total da Liquidação:R$ 290.647,81

Valor Total Liquidado:R$ 279.605,26

Pagamento 04040154

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 290.647,81

Valor do ISS: R$ 6.310,03

Valor do IRRF: R$ 4.732,52

Valor Líquido Pago: R$ 279.605,26


Histórico: