- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04040157
Número:06010025
Valor Total do Empenho:R$ 59.603,04
Valor Total Liquidado:R$ 59.603,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06010025.002
Valor Total da Liquidação:R$ 12.675,12
Valor Total Liquidado:R$ 12.675,12
Pagamento 04040157
Pago em: 04/04/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 12.675,12
Valor Líquido Pago: R$ 12.675,12
Histórico:
liquidação da nf 13169 - janeiro - coaph spa/emergencista - contrato 1492.22.07.01.12 - conforme itens em anexos.