Dados do Empenho:

Número:02010591

Valor Total do Empenho:R$ 121.526,80

Valor Total Liquidado:R$ 118.488,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.038,17

Dados da Liquidação:

Número:02010591.004

Valor Total da Liquidação:R$ 24.305,36

Valor Total Liquidado:R$ 23.454,67

Pagamento 04040160

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)

Valor Total: R$ 24.305,36

Valor do ISS: R$ 486,11

Valor do IRRF: R$ 364,58

Valor Líquido Pago: R$ 23.454,67


Histórico:

02/2025