Dados do Empenho:

Número:03020082

Valor Total do Empenho:R$ 249.670,00

Valor Total Liquidado:R$ 249.670,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020082.001

Valor Total da Liquidação:R$ 249.670,00

Valor Total Liquidado:R$ 236.099,92

Pagamento 04040163

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 249.670,00

Valor do IRRF: R$ 13.570,08

Valor Líquido Pago: R$ 236.099,92


Histórico:

FEVEREIRO/2025.