Dados do Empenho:

Número:03020138

Valor Total do Empenho:R$ 53.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.792,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.048,00

Dados da Liquidação:

Número:03020138.002

Valor Total da Liquidação:R$ 30.436,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.975,07

Pagamento 04040168

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 30.436,00

Valor do IRRF: R$ 1.460,93

Valor Líquido Pago: R$ 28.975,07


Histórico: