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- Pagamento Nº 04040177
Número:03020148
Valor Total do Empenho:R$ 215.825,50
Valor Total Liquidado:R$ 129.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.525,50
Número:03020148.001
Valor Total da Liquidação:R$ 113.240,00
Valor Total Liquidado:R$ 111.881,12
Pagamento 04040177
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO
Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)
Valor Total: R$ 113.240,00
Valor do IRRF: R$ 1.358,88
Valor Líquido Pago: R$ 111.881,12
Histórico: