Dados do Empenho:

Número:19020006

Valor Total do Empenho:R$ 8.188,60

Valor Total Liquidado:R$ 8.188,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19020006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.188,60

Valor Total Liquidado:R$ 8.090,34

Pagamento 04040191

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 8.188,60

Valor do IRRF: R$ 98,26

Valor Líquido Pago: R$ 8.090,34


Histórico:

FEVEREIRO/25