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- Pagamento Nº 04040193
Número:03020023
Valor Total do Empenho:R$ 959.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 916.262,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.857,50
Número:03020023.001
Valor Total da Liquidação:R$ 153.180,00
Valor Total Liquidado:R$ 151.341,84
Pagamento 04040193
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)
Valor Total: R$ 153.180,00
Valor do IRRF: R$ 1.838,16
Valor Líquido Pago: R$ 151.341,84
Histórico:
03/2025