- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04040204
Número:24020011
Valor Total do Empenho:R$ 48.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:24020011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 48.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.016,80
Pagamento 04040204
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (40.587.322/0001-01)
Valor Total: R$ 48.600,00
Valor do IRRF: R$ 583,20
Valor Líquido Pago: R$ 48.016,80
Histórico:
03/2025