Dados do Empenho:

Número:24020011

Valor Total do Empenho:R$ 48.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24020011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 48.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.016,80

Pagamento 04040204

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (40.587.322/0001-01)

Valor Total: R$ 48.600,00

Valor do IRRF: R$ 583,20

Valor Líquido Pago: R$ 48.016,80


Histórico:

03/2025