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- Pagamento Nº 03040213
Número:02010477
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.485,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.514,64
Número:02010477.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.177,53
Valor Total Liquidado:R$ 1.177,53
Pagamento 03040213
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.177,53
Valor Líquido Pago: R$ 1.177,53
Histórico: