Dados do Empenho:

Número:02010477

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.944,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.055,87

Dados da Liquidação:

Número:02010477.004

Valor Total da Liquidação:R$ 982,53

Valor Total Liquidado:R$ 982,53

Pagamento 03040214

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 982,53

Valor Líquido Pago: R$ 982,53


Histórico: