Dados do Empenho:

Número:13020032

Valor Total do Empenho:R$ 713.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.280,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 642.270,00

Dados da Liquidação:

Número:13020032.001

Valor Total da Liquidação:R$ 71.280,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.424,64

Pagamento 07040011

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 71.280,00

Valor do IRRF: R$ 855,36

Valor Líquido Pago: R$ 70.424,64


Histórico:

Março/25