Dados do Empenho:

Número:02010769

Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.147,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.852,44

Dados da Liquidação:

Número:02010769.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.997,79

Valor Total Liquidado:R$ 1.997,79

Pagamento 07040019

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.997,79

Valor Líquido Pago: R$ 1.997,79


Histórico:

FEVEREIRO/25