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- Pagamento Nº 07040019
Número:02010769
Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.147,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.852,44
Número:02010769.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.997,79
Valor Total Liquidado:R$ 1.997,79
Pagamento 07040019
Pago em: 07/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.997,79
Valor Líquido Pago: R$ 1.997,79
Histórico:
FEVEREIRO/25