Dados do Empenho:

Número:05030058

Valor Total do Empenho:R$ 147.757,48

Valor Total Liquidado:R$ 15.933,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.824,07

Dados da Liquidação:

Número:05030058.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.278,57

Valor Total Liquidado:R$ 5.278,57

Pagamento 07040043

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.278,57

Valor Líquido Pago: R$ 5.278,57


Histórico:

fevereiro/25