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- Pagamento Nº 07040044
Número:05030058
Valor Total do Empenho:R$ 147.757,48
Valor Total Liquidado:R$ 15.947,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.810,07
Número:05030058.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.654,84
Valor Total Liquidado:R$ 10.530,44
Pagamento 07040044
Pago em: 07/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 10.654,84
Valor Líquido Pago: R$ 10.530,44
Histórico:
fevereiro/25