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- Pagamento Nº 07040049
Número:02010670
Valor Total do Empenho:R$ 14.081,04
Valor Total Liquidado:R$ 4.579,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.501,60
Número:02010670.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.302,19
Valor Total Liquidado:R$ 1.302,19
Pagamento 07040049
Pago em: 07/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.302,19
Valor Líquido Pago: R$ 1.302,19
Histórico:
FEVEREIRO/25