Dados do Empenho:

Número:02010670

Valor Total do Empenho:R$ 14.081,04

Valor Total Liquidado:R$ 4.579,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.501,60

Dados da Liquidação:

Número:02010670.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.302,19

Valor Total Liquidado:R$ 1.302,19

Pagamento 07040049

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.302,19

Valor Líquido Pago: R$ 1.302,19


Histórico:

FEVEREIRO/25