Dados do Empenho:

Número:02010188

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 488,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.511,14

Dados da Liquidação:

Número:02010188.003

Valor Total da Liquidação:R$ 187,22

Valor Total Liquidado:R$ 187,22

Pagamento 08040039

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS (23.719.610/0001-45)

Valor Total: R$ 187,22

Valor Líquido Pago: R$ 187,22


Histórico:

referente ao mês de Março de 2025.