- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08040059
Número:17020021
Valor Total do Empenho:R$ 241.182,00
Valor Total Liquidado:R$ 83.338,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 157.844,00
Número:17020021.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.136,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.136,00
Pagamento 08040059
Pago em: 08/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)
Valor Total: R$ 2.136,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.136,00
Histórico:
dez/24