Dados do Empenho:

Número:03020157

Valor Total do Empenho:R$ 875.255,93

Valor Total Liquidado:R$ 675.009,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 200.246,84

Dados da Liquidação:

Número:03020157.004

Valor Total da Liquidação:R$ 131.990,60

Valor Total Liquidado:R$ 130.406,71

Pagamento 08040114

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 131.990,60

Valor do IRRF: R$ 1.583,89

Valor Líquido Pago: R$ 130.406,71


Histórico:

março/25