- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08040114
Número:03020157
Valor Total do Empenho:R$ 875.255,93
Valor Total Liquidado:R$ 675.009,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 200.246,84
Número:03020157.004
Valor Total da Liquidação:R$ 131.990,60
Valor Total Liquidado:R$ 130.406,71
Pagamento 08040114
Pago em: 08/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 131.990,60
Valor do IRRF: R$ 1.583,89
Valor Líquido Pago: R$ 130.406,71
Histórico:
março/25