Dados do Empenho:

Número:03020157

Valor Total do Empenho:R$ 875.255,93

Valor Total Liquidado:R$ 675.009,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 200.246,84

Dados da Liquidação:

Número:03020157.003

Valor Total da Liquidação:R$ 141.200,50

Valor Total Liquidado:R$ 139.506,09

Pagamento 08040116

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 141.200,50

Valor do IRRF: R$ 1.694,41

Valor Líquido Pago: R$ 139.506,09


Histórico:

março/25