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- Pagamento Nº 08040118
Número:03020157
Valor Total do Empenho:R$ 875.255,93
Valor Total Liquidado:R$ 753.216,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 122.039,34
Número:03020157.002
Valor Total da Liquidação:R$ 94.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 93.603,12
Pagamento 08040118
Pago em: 08/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 94.740,00
Valor do IRRF: R$ 1.136,88
Valor Líquido Pago: R$ 93.603,12
Histórico:
março/25