Dados do Empenho:

Número:02010386

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 274,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.725,09

Dados da Liquidação:

Número:02010386.003

Valor Total da Liquidação:R$ 102,77

Valor Total Liquidado:R$ 102,77

Pagamento 31030162

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 102,77

Valor Líquido Pago: R$ 102,77


Histórico: