- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09040056
Número:03020493
Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 80.820,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.280,00
Pagamento 09040056
Pago em: 09/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 900,00
Valor do ISS: R$ 18,00
Valor Líquido Pago: R$ 882,00
Histórico:
confecção de materiais gráficos utilizados em desfile do MaraFolia 2025 FEV/25