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- Pagamento Nº 09040058
Número:03020493
Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 80.820,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.280,00
Pagamento 09040058
Pago em: 09/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 440,00
Valor do ISS: R$ 8,80
Valor Líquido Pago: R$ 431,20
Histórico:
confecção de materiais gráficos utilizados em homenagem da Escola EMEIEF Prof. Francisco Araújo Do Nascimento FEV/25.