Dados do Empenho:

Número:03020493

Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.280,00

Dados da Liquidação:

Número:03020493.007

Valor Total da Liquidação:R$ 600,00

Valor Total Liquidado:R$ 588,00

Pagamento 09040062

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 600,00

Valor do ISS: R$ 12,00

Valor Líquido Pago: R$ 588,00


Histórico:

MARÇO/25