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- Pagamento Nº 09040079
Número:17020004
Valor Total do Empenho:R$ 252.375,60
Valor Total Liquidado:R$ 197.850,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.524,76
Pagamento 09040079
Pago em: 09/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)
Valor Total: R$ 920,64
Valor do IRRF: R$ 11,05
Valor Líquido Pago: R$ 909,59
Histórico:
março/25