Dados do Empenho:

Número:03020078

Valor Total do Empenho:R$ 13.788,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.788,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020078.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.960,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.852,48

Pagamento 09040083

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (01.772.798/0002-33)

Valor Total: R$ 8.960,00

Valor do IRRF: R$ 107,52

Valor Líquido Pago: R$ 8.852,48


Histórico:

MAR/25