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- Pagamento Nº 09040083
Número:03020078
Valor Total do Empenho:R$ 13.788,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.788,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020078.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.960,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.852,48
Pagamento 09040083
Pago em: 09/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (01.772.798/0002-33)
Valor Total: R$ 8.960,00
Valor do IRRF: R$ 107,52
Valor Líquido Pago: R$ 8.852,48
Histórico:
MAR/25